Пристеновское сельское поселение
Чернышковского муниципального района
Волгоградской области
официальный сайт муниципального образования

2018 год

Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов Пристеновского сельского поселения «О бюджете Пристеновского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» от 30 ноября 2017 года №13/19

На основании статьи 16 Положения «О бюджетном процессе в Пристеновском сельском поселении» принятого Решением Совета депутатов Пристеновского сельского поселения № 10/20 от 12 октября 2015 года,

Совет депутатов Пристеновского сельского поселения решил:

Внести в Решение Совета депутатов Пристеновского сельского поселения « О бюджете Пристеновского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 30 ноября 2017 года № 13/19 следующие изменения и дополнения:

1. В статью 1 пункт 1 внести следующие изменения:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения слова « в сумме 5758,5 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 6138,9тыс. рублей», в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации слова «в сумме 4503,7» тыс. рублей, заменить слова « в сумме 4504,1 тыс. рублей», из них:

из областного бюджета слова «в сумме 3557,7 тыс. рублей», заменить словами «в сумме 3558,1 тыс. рублей»;

общий объем расходов бюджета сельского поселения слова «в сумме 6439,7 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 6820,1 тыс. рублей»

2. Приложение № 3 Решения изложить в следующей редакции:

Приложение № 3

к Решению Совета депутатов

Пристеновского сельского поселения

«О бюджете Пристеновского сельского

поселения на 2018 год и на плановый

период 2019 и 2020 годов»

Объем поступлений доходов по основным источникам

в бюджет Пристеновского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. руб.)

КБК

Наименование

2018 год

2019 год

2020 год

000 1 00 00000 00 0000 000

Доходы

1634,8

1327,9

1417,7

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

190,0

195,0

205,0

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

190,0

195,0

205,0

000 1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

446,0

503,1

560,9

000 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

147,6

154,3

169,8

000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

1,3

1,3

1,3

000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

322,6

371,8

423,8

000 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

-25,5

-24,3

-34,0

000 1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

560,0

190,0

210,0

000 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

560,0

190,0

210,0

000 1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

411,0

412,0

414,0

000 1 06 01000 00 0000 110

Налоги на имущество физических лиц

11,0

12,0

14,0

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

400,0

400,0

400,0

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

27,8

27,8

27,8

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

27,8

27,8

27,8

000 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

27,8

27,8

27,8

 

Всего собственных доходов

1634,8

1327,9

1417,7

000 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

4504,1

1504,3

1505,7

000 2 02 10000 00 0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

557,0

557,0

557,0

000 2 02 15001 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

557,0

557,0

557,0

000 2 02 20000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

3000,0

   

000 2 02 25555 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

3000,0

   

000 2 02 30000 00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

46,1

46,3

47,7

000 2 02 30024 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (административная комиссия)

1,1

0,7

0,7

000 2 02 35118 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

45,0

45,6

47,0

000 2 02 40000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

901,0

901,0

901,0

000 2 02 49999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (субсидия на сбалансированность)

901,0

901,0

901,0

 

Всего доходов

6138,9

2832,2

2923,4

3. Приложение № 4 Решения изложить в следующей редакции:

Приложение № 4

к Решению Совета депутатов

Пристеновского сельского поселения

"О бюджете Пристеновского сельского

поселения на 2018 и на плановый период

2019 и 2020 годов"

Распределение бюджетных ассигнований Пристеновского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Пристеновского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

тыс. рублей

коды

Наименование

Сумма 2018 год

Сумма 2019 год

Сумма 2020 год

1

2

3

4

5

0100

Общегосударственные вопросы

1949,5

2001,3

2074,4

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

693,6

646

646

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

1192

1221,7

1221,7

0111

Резервные фонды

0,1

0,1

0,1

0113

Другие общегосударственные вопросы

63,8

133,5

206,6

0200

Национальная оборона

45

45,6

47

0203

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

45

45,6

47

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0,5

0,5

0,5

0314

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0,5

0,5

0,5

0400

Национальная экономика

583,2

503,1

560,9

0409

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

583,2

503,1

560,9

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

3549,7

0

0

0503

Благоустройство

3549,7

0

0

0800

Культура, кинематография

667,7

268,7

228,6

0801

Культура

667,7

268,7

228,6

1000

Социальная политика

12

12

12

1001

Пенсионное обеспечение

12

12

12

1200

Средства массовой информации

12,5

1

0

1202

Периодическая печать и издательства

12,5

1

0

 

ИТОГО РАСХОДОВ

6820,1

2832,2

2923,4

4. Приложение № 5 Решения изложить в следующей редакции:

Приложение № 5

к Решению Совета депутатов

Пристеновского сельского поселения

"О бюджете Пристеновского сельского

поселения на 2018 год и на плановый период

2019 и 2020 годов "

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Пристеновского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Тыс. рублей

Наименование

Раздел

Подраздел

Целевая статья расходов

Вид расходов

Сумма 2017 год

Сумма 2018 год

Сумма 2019 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Общегосударственные вопросы

01

00

   

1949,5

2001,3

2074,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

   

693,6

646

646

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

01

02

90 0 00 00000

 

693,6

646

646

Глава муниципального образования

01

02

90 0 00 00030

 

693,6

646

646

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

90 0 00 00030

100

693,6

646

646

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

   

1192

1221,7

1221,7

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

01

04

90 0 00 00000

 

1176,4

1221,7

1221,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

01

04

90 0 00 00010

 

1175,3

1221

1221

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

90 0 00 00010

100

916

916

916

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

04

90 0 00 00010

200

257,4

305

305

Иные бюджетные ассигнования

01

04

90 0 00 00010

800

1,9

0

0

Исполнение функций и организация деятельности административных комиссий муниципальных образований

01

04

90 0 00 70010

 

1,1

0,7

0,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

04

90 0 00 70010

200

1,1

0,7

0,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

01

04

99 0 00 00000

 

15,6

0

0

Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными учреждениями

01

04

99 0 00 80140

 

15,6

0

0

Иные бюджетные ассигнования

01

04

99 0 00 80140

800

15,6

0

0

Резервные фонды

01

11

   

0,1

0,1

0,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

01

11

99 0 00 00000

 

0,1

0,1

0,1

Резервный фонд местных администраций

01

11

99 0 00 80680

 

0,1

0,1

0,1

Иные бюджетные ассигнования

01

11

99 0 00 80680

800

0,1

0,1

0,1

Другие общегосударственные вопросы

01

13

   

63,8

133,5

206,6

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

01

13

99 0 00 00000

 

63,8

133,5

206,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

01

13

99 0 00 01000

 

63

63

63

Межбюджетные трансферты

01

13

99 0 00 01000

500

63

63

63

Членские взносы в Совет муниципальных образований

01

13

99 0 00 80020

 

0,8

0,3

0,3

Иные бюджетные ассигнования

01

13

99 0 00 80020

800

0,8

0,3

0,3

Условно утвержденные расходы

01

13

99 0 00 99990

 

0

70,2

143,3

Условно утвержденные расходы

01

13

99 0 00 99990

800

0

70,2

143,3

Национальная оборона

02

00

   

45

45,6

47

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

   

45

45,6

47

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

02

03

99 0 00 00000

 

45

45,6

47

Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

99 0 00 51180

 

45

45,6

47

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

99 0 00 51180

100

40,4

40,4

40,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

02

03

99 0 00 51180

200

4,6

5,2

6,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

   

0,5

0,5

0,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

   

0,5

0,5

0,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

03

14

99 0 00 01000

 

0,5

0,5

0,5

Межбюджетные трансферты

03

14

99 0 00 01000

500

0,5

0,5

0,5

Национальная экономика

04

00

   

583,2

503,1

560,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

   

583,2

503,1

560,9

Муниципальная программа "Комплексного развития транспортной инфраструктуры Пристеновского сельского поселения Чернышковского муниципального района на 2017-2026 годы "

04

09

15 0 00 00000

 

583,2

503,1

560,9

Мероприятия в рамках муниципальной программы "Комплексного развития транспортной инфраструктуры"

04

09

15 0 00 20080

 

583,2

503,1

560,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

09

15 0 00 20080

200

583,2

503,1

560,9

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

   

3549,7

0

0

Благоустройство

05

03

   

3549,7

0

0

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Пристеновского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области" на 2018 год"

05

03

22 0 00 00000

 

3158

0

0

Субсидия на реализацию мероприятий по поддержке муниципальных программ формирования современной городской среды

05

03

22 0 00 R5550

 

3000

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

22 0 00 R5550

200

3000

0

0

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по поддержке муниципальных программ формирования современной городской среды

05

03

22 0 00 S5550

 

158

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

22 0 00 S5550

200

158

0

0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

05

03

99 0 00 00000

 

391,7

0

0

Прочие мероприятия по благоустройству поселения

05

03

99 0 00 20230

 

391,7

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

99 0 00 20230

200

391,7

0

0

Культура, кинематография

08

00

   

667,7

268,7

228,6

Культура

08

01

   

667,7

268,7

228,6

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

08

01

99 0 00 00000

 

667,7

268,7

228,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений -сельских домов культуры

08

01

99 0 00 01590

 

593

223,7

183,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08

01

99 0 00 01590

100

433

223,7

183,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08

01

99 0 00 01590

200

160

0

0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений -сельских библиотек

08

01

99 0 00 02590

 

74,7

45

45

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08

01

99 0 00 02590

100

74,7

45

45

Социальная политика

10

00

   

12

12

12

Пенсионное обеспечение

10

01

   

12

12

12

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

10

01

90 0 00 00000

 

12

12

12

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъекта Российской Федерации и муниципальных служащих

10

01

90 0 00 10270

 

12

12

12

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

01

90 0 00 10270

300

12

12

12

Средства массовой информации

12

00

   

12,5

1

0

Периодическая печать и издательства

12

02

   

12,5

1

0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

12

02

99 0 00 00000

 

12,5

1

0

Мероприятия в сфере средств массовой информации

12

02

99 0 00 20690

 

12,5

1

0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12

02

99 0 00 20690

200

12,5

1

0

ИТОГО РАСХОДОВ

       

6820,1

2832,2

2923,4

5. Приложение № 6 Решения изложить в следующей редакции:

Приложение № 6

 

к Решению Совета депутатов

 

Пристеновского сельского поселения

 

"О бюджете Пристеновского сельского

 

поселения на 2018 год и на плановый

 

период 2019 и 2020 годов"

 

Ведомственная структура расходов бюджета Пристеновского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Тыс. рублей

Наименование

Код ведомства

Раздел

Подраздел

Целевая статья расходов

Вид расходов

Сумма 2017 год

Сумма 2018 год

Сумма 2019 год

1

 

2

3

4

5

6

7

8

Администрация Пристеновского сельского поселения

950

             

Общегосударственные вопросы

950

01

00

   

1949,5

2001,3

2074,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

950

01

02

   

693,6

646

646

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950

01

02

90 0 00 00000

 

693,6

646

646

Глава муниципального образования

950

01

02

90 0 00 00030

 

693,6

646

646

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

950

01

02

90 0 00 00030

100

693,6

646

646

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

950

01

04

   

1192

1221,7

1221,7

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950

01

04

90 0 00 00000

 

1176,4

1221,7

1221,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

950

01

04

90 0 00 00010

 

1175,3

1221

1221

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

950

01

04

90 0 00 00010

100

916

916

916

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

950

01

04

90 0 00 00010

200

257,4

305

305

Иные бюджетные ассигнования

950

01

04

90 0 00 00010

800

1,9

0

0

Исполнение функций и организация деятельности административных комиссий муниципальных образований

950

01

04

90 0 00 70010

 

1,1

0,7

0,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

950

01

04

90 0 00 70010

200

1,1

0,7

0,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

950

01

04

99 0 00 00000

 

15,6

0

0

Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными учреждениями

950

01

04

99 0 00 80140

 

15,6

0

0

Иные бюджетные ассигнования

950

01

04

99 0 00 80140

800

15,6

0

0

Резервные фонды

950

01

11

   

0,1

0,1

0,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

950

01

11

99 0 00 00000

 

0,1

0,1

0,1

Резервный фонд местных администраций

950

01

11

99 0 00 80680

 

0,1

0,1

0,1

Иные бюджетные ассигнования

950

01

11

99 0 00 80680

800

0,1

0,1

0,1

Другие общегосударственные вопросы

950

01

13

   

63,8

133,5

206,6

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

950

01

13

99 0 00 00000

 

63,8

133,5

206,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

950

01

13

99 0 00 01000

 

63

63

63

Межбюджетные трансферты

950

01

13

99 0 00 01000

500

63

63

63

Членские взносы в Совет муниципальных образований

950

01

13

99 0 00 80020

 

0,8

0,3

0,3

Иные бюджетные ассигнования

950

01

13

99 0 00 80020

800

0,8

0,3

0,3

Условно утвержденные расходы

950

01

13

99 0 00 99990

 

0

70,2

143,3

Условно утвержденные расходы

950

01

13

99 0 00 99990

800

0

70,2

143,3

Национальная оборона

950

02

00

   

45

45,6

47

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

950

02

03

   

45

45,6

47

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

950

02

03

99 0 00 00000

 

45

45,6

47

Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты

950

02

03

99 0 00 51180

 

45

45,6

47

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

950

02

03

99 0 00 51180

100

40,4

40,4

40,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

950

02

03

99 0 00 51180

200

4,6

5,2

6,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

950

03

00

   

0,5

0,5

0,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

950

03

14

   

0,5

0,5

0,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

950

03

14

99 0 00 01000

 

0,5

0,5

0,5

Межбюджетные трансферты

950

03

14

99 0 00 01000

500

0,5

0,5

0,5

Национальная экономика

950

04

00

   

583,2

503,1

560,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

950

04

09

   

583,2

503,1

560,9

Муниципальная программа "Комплексного развития транспортной инфраструктуры Пристеновского сельского поселения Чернышковского муниципального района на 2017-2026 годы "

950

04

09

15 0 00 00000

 

583,2

503,1

560,9

Мероприятия в рамках муниципальной программы "Комплексного развития транспортной инфраструктуры"

950

04

09

15 0 00 20080

 

583,2

503,1

560,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

950

04

09

15 0 00 20080

200

583,2

503,1

560,9

Жилищно-коммунальное хозяйство

950

05

00

   

3549,7

0

0

Благоустройство

950

05

03

   

3549,7

0

0

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Пристеновского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области" на 2018 год"

950

05

03

22 0 00 00000

 

3158

0

0

Субсидия на реализацию мероприятий по поддержке муниципальных программ формирования современной городской среды

950

05

03

22 0 00 R5550

 

3000

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

950

05

03

22 0 00 R5550

200

3000

0

0

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по поддержке муниципальных программ формирования современной городской среды

950

05

03

22 0 00 S5550

 

158

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

950

05

03

22 0 00 S5550

200

158

0

0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

950

05

03

99 0 00 00000

 

391,7

0

0

Прочие мероприятия по благоустройству поселения

950

05

03

99 0 00 20230

 

391,7

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

950

05

03

99 0 00 20230

200

391,7

0

0

Культура, кинематография

950

08

00

   

667,7

268,7

228,6

Культура

950

08

01

   

667,7

268,7

228,6

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

950

08

01

99 0 00 00000

 

667,7

268,7

228,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений -сельских домов культуры

950

08

01

99 0 00 01590

 

593

223,7

183,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

950

08

01

99 0 00 01590

100

433

223,7

183,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

950

08

01

99 0 00 01590

200

160

0

0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений -сельских библиотек

950

08

01

99 0 00 02590

 

74,7

45

45

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

950

08

01

99 0 00 02590

100

74,7

45

45

Социальная политика

950

10

00

   

12

12

12

Пенсионное обеспечение

950

10

01

   

12

12

12

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950

10

01

90 0 00 00000

 

12

12

12

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъекта Российской Федерации и муниципальных служащих

950

10

01

90 0 00 10270

 

12

12

12

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

950

10

01

90 0 00 10270

300

12

12

12

Средства массовой информации

950

12

00

   

12,5

1

0

Периодическая печать и издательства

950

12

02

   

12,5

1

0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

950

12

02

99 0 00 00000

 

12,5

1

0

Мероприятия в сфере средств массовой информации

950

12

02

99 0 00 20690

 

12,5

1

0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

950

12

02

99 0 00 20690

200

12,5

1

0

ИТОГО РАСХОДОВ

         

6820,1

2832,2

2923,4

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию.

« 30» августа 2018 года

8/14

Глава Пристеновского

сельского поселения                                                                                                       Е.А. Ковалева

Решения

Регламенты

Постановления

Администрация Пристеновского сельского поселения
Чернышковского муниципального района
404477, Волгоградская обл.
Чернышковский р-н, х.Пристеновский
(84474) 6-61-80