Пристеновское сельское поселение
Чернышковского муниципального района
Волгоградской области
официальный сайт муниципального образования

2015 год

Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов Пристеновского сельского поселения «О бюджете Пристеновского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» от 18 декабря 2014 года №11/24

На основании статьи 16 Положения «О бюджетном процессе в Пристеновском сельском поселении» принятого Решением Совета депутатов Пристеновского сельского поселения №2/3 от 04.05.2008 года,

Совет депутатов Пристеновского сельского поселения решил:

Внести в Решение Совета депутатов Пристеновского сельского поселения « О бюджете Пристеновского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 18 декабря 2014 года № 11/24 следующие изменения и дополнения:

1. В статью 1 пункт 1 внести следующие изменения:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения слова « в сумме 3198,7 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 3052,1 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета сельского поселения слова «в сумме 3251,5 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 3148,6 тыс. рублей»;

Прогнозируемый дефицит сельского поселения слова «52,8 тыс. рублей, или 5 процентов» заменить словами «96,5 тыс. рублей, или 10,6 процентов».

2. В статью 1 пункт 2 внести следующие изменения:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2016 год слова «в сумме 3312,7 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 3155,5 тыс. рублей»;

прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2017 год слова «в сумме 3280,5 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 3123,3 тыс. рублей»;

общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2016 год слова «в сумме 3312,7 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 3155,5 тыс. рублей»;

общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2017 год слова «в сумме 3280,5 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 3123,3 тыс. рублей».

3. В пункт 3 статьи 2 Решения внести следующие изменения:

Слово «предельный» исключить.

4. Приложение № 3 Решения изложить в следующей редакции:

Приложение № 3

к Решению Совета депутатов

Пристеновского сельского поселения

«О бюджете Пристеновского сельского

поселения на 2015 год и на плановый

период 2016 и 2017 годов»

Объем поступлений доходов по основным источникам

в бюджет Пристеновского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

тыс. рублей

КБК

Наименование

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

000 1 00 00000 00 0000 000

Доходы

908,7

988,0

932,5

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

190,0

195,0

205,0

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

190,0

195,0

205,0

000 1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

311,9

380,2

309,7

000 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

95,5

115,0

111,4

000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

3,6

3,1

2,7

000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

208,8

258,6

192,5

000 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

4,0

3,5

3,1

000 1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

105,0

110,0

115,0

000 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

105,0

110,0

115,0

000 1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

274,0

275,0

275,0

000 1 06 01000 00 0000 110

Налоги на имущество физических лиц

9,0

10,0

10,0

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

265,0

265,0

265,0

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

27,8

27,8

27,8

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

27,8

27,8

27,8

000 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

27,8

27,8

27,8

Всего собственных доходов

908,7

988,0

932,5

000 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

2143,4

2167,5

2190,8

000 2 02 01001 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

495,0

520,0

545,0

000 2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

495,0

520,0

545,0

000 2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

1608,0

1608,0

1608,0

000 2 02 02999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений

1608,0

1608,0

1608,0

000 2 02 02999 10 000 151

Субсидия на сбалансированность бюджетов поселений

1608,0

1608,0

1608,0

000 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

40,4

39,5

37,8

000 2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

39,0

39,5

37,8

000 2 02 03024 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (адм.к)

1,4

000 2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

000 2 02 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

Всего доходов

3052,1

3155,5

3123,3

5. Приложение № 4 Решения изложить в следующей редакции:

Приложение № 4

к Решению Совета депутатов

Пристеновского сельского поселения

"О бюджете Пристеновского сельского

поселения 2015 год и на плановый

период 2016 и 2017 годов"

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Пристеновского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Пристеновского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

тыс. рублей

коды

Наименование

Сумма 2015 год

Сумма 2016 год

Сумма 2017 год

1

2

3

4

5

.0100

Общегосударственные вопросы

1813,8

1901,8

1993

.0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

645,7

645,7

645,7

.0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

1059,2

1064,4

1074,4

.0111

Резервные фонды

1,1

1,1

1,1

.0113

Другие общегосударственные вопросы

107,8

190,6

271,8

.0200

Национальная оборона

39

39,5

37,8

.0203

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

39

39,5

37,8

.0400

Национальная экономика

447,4

380,2

309,7

.0409

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

347,4

380,2

309,7

.0412

Другие вопросы в области национальной экономики

100

.0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

23

23

23

.0502

Коммунальное хозяйство

23

23

23

.0800

Культура, кинематография

807,6

776

724,7

.0801

Культура

807,6

776

724,7

1000

Социальная политика

12

35

35

1001

Пенсионное обеспечение

12

35

35

1200

Средства массовой информации

5,8

0

0

1201

Периодическая печать и издательства

5,8

ИТОГО РАСХОДОВ

3148,6

3155,5

3123,2

6. Приложение № 5 Решения изложить в следующей редакции:

Приложение № 5

к Решению Совета депутатов

Пристеновского сельского поселения

"О бюджете Пристеновского сельского

поселения 2015 год и на плановый

период 2016 и 2017 годов"

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета Пристеновского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

Тыс. рублей

Наименование

Раздел

Подраздел

Целевая статья расходов

Вид расходов

Сумма 2015 год

Сумма 2016 год

Сумма 2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Общегосударственные вопросы

.01

.00

1813,8

1901,8

1993

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

.01

.02

645,7

645,7

645,7

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

.01

.02

90 0 0000

645,7

645,7

645,7

Глава муниципального образования

.01

.02

90 0 0003

645,7

645,7

645,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

.01

.02

90 0 0003

100

645,7

645,7

645,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

.01

.04

1059,2

1064,4

1074,4

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

.01

.04

90 0 0000

1036,2

1041,4

1051,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

.01

.04

90 0 0001

1034,8

1041,4

1051,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

.01

.04

90 0 0001

100

893,4

893,4

893,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

.01

.04

90 0 0001

200

140,6

148

158

Иные бюджетные ассигнования

.01

.04

90 0 0001

800

0,8

Исполнение функций и организация деятельности административных комиссий муниципальных образований

.01

.04

90 0 7001

1,4

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

.01

.04

90 0 7001

200

1,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

.01

.04

99 0 0000

23

23

23

Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными учреждениями

.01

.04

99 0 8014

23

23

23

Иные бюджетные ассигнования

.01

.04

99 0 8014

800

23

23

23

Резервные фонды

.01

11

1,1

1,1

1,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

.01

11

99 0 0000

1,1

1,1

1,1

Резервный фонд местных администраций

.01

11

99 0 8068

1,1

1,1

1,1

Иные бюджетные ассигнования

.01

11

99 0 8068

800

1,1

1,1

1,1

Другие общегосударственные вопросы

.01

13

107,8

190,6

271,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

.01

13

99 0 0000

107,8

190,6

271,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

.01

13

99 0 0100

107

107

107

Межбюджетные трансферты

.01

13

99 0 0100

500

107

107

107

Членские взносы в Совет муниципальных образований

.01

13

99 0 8002

0,8

0,8

0,8

Иные бюджетные ассигнования

.01

13

99 0 8002

800

0,8

0,8

0,8

Условно утвержденные расходы

.01

13

99 0 9999

0

82,8

164

Условно утвержденные расходы

.01

13

99 0 9999

800

0

82,8

164

Национальная оборона

.02

.00

39

39,5

37,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

.02

.03

39

39,5

37,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

.02

.03

99 0 0000

39

39,5

37,8

Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты

.02

.03

99 0 5118

39

39,5

37,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

.02

.03

99 0 5118

100

37,3

37,3

37,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

.02

.03

99 0 5118

200

1,7

2,2

0,5

Национальная экономика

.04

.00

447,4

380,2

309,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

.04

.09

347,4

380,2

309,7

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Пристеновском сельском поселении Чернышковского муниципального района" на 2014-2016 годы

.04

.09

15 0 0000

347,4

380,2

0

Мероприятия в рамках муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения"

.04

.09

15 0 2008

347,4

380,2

0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

.04

.09

15 0 2008

200

347,4

380,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

.04

.09

99 0 0000

0

0

309,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

.04

.09

99 0 0000

200

0

309,7

Другие вопросы в области национальной экономики

.04

12

100

0

0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

.04

12

99 0 0000

100

0

0

Отдельные мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

.04

12

99 0 2030

100

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

.04

12

99 0 2030

200

100

Жилищно-коммунальное хозяйство

.05

.00

23

23

23

Коммунальное хозяйство

.05

.02

23

23

23

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

.05

.02

99 0 0000

23

23

23

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

.05

.02

99 0 0100

23

23

23

Межбюджетные трансферты

.05

.02

99 0 0100

500

23

23

23

Культура, кинематография

.08

.00

807,6

776

724,7

Культура

.08

.01

807,6

776

724,7

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и искусства в Пристеновском сельском поселении Чернышковского муниципального района " на 2014-2016 годы

.08

.01

10 0 0000

784,6

753

0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений -сельских домов культуры

.08

.01

10 0 0159

669,6

636,1

0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

.08

.01

10 0 0159

100

554,8

554,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

.08

.01

10 0 0159

200

114,7

81,3

Иные бюджетные ассигнования

.08

.01

10 0 0159

800

0,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений -сельских библиотек

.08

.01

10 0 0259

115

116,9

0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

.08

.01

10 0 0259

100

115

116,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

.08

.01

99 0 0000

23

23

724,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

.08

.01

10 0 0159

100

0

672,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

.08

.01

10 0 0159

200

0

28,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

.08

.01

99 0 0100

1

1

1

Межбюджетные трансферты

.08

.01

99 0 0100

500

1

1

1

Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными учреждениями

.08

.01

99 0 8014

22

22

22

Иные бюджетные ассигнования

.08

.01

99 0 8014

800

22

22

22

Социальная политика

.10

.00

12

35

35

Пенсионное обеспечение

.10

.01

12

35

35

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

.10

.01

90 0 0000

12

35

35

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъекта Российской Федерации и муниципальных служащих

.10

.01

90 0 1027

12

35

35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

.10

.01

90 0 1027

300

12

35

35

Средства массовой информации

12

.00

5,8

0

0

Периодическая печать и издательства

12

.02

5,8

0

0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

12

.02

99 0 0000

5,8

0

0

Мероприятия в сфере средств массовой информации

12

.02

99 0 2069

5,8

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12

.02

99 0 2069

200

5,8

ИТОГО РАСХОДОВ

3148,6

3155,5

3123,2

7. Приложение № 6 Решения изложить в следующей редакции:

Приложение № 6

к Решению Совета депутатов

Пристеновского сельского поселения

"О бюджете Пристеновского сельского

поселения на 2015 год и на плановый

период 2016 и 2017 годов"

Ведомственная структура расходов бюджета Пристеновского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

Тыс. рублей

Наименование

Код ведомства

Раздел

Подраздел

Целевая статья расходов

Вид расходов

Сумма 2015 год

Сумма 2016 год

Сумма 2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Администрация Пристеновского сельского поселения

950

Общегосударственные вопросы

950

.01

.00

1813,8

1901,8

1993

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

950

.01

.02

645,7

645,7

645,7

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950

.01

.02

90 0 0000

645,7

645,7

645,7

Глава муниципального образования

950

.01

.02

90 0 0003

645,7

645,7

645,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

950

.01

.02

90 0 0003

100

645,7

645,7

645,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

950

.01

.04

1059,2

1064,4

1074,4

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950

.01

.04

90 0 0000

1036,2

1041,4

1051,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

950

.01

.04

90 0 0001

1034,8

1041,4

1051,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

950

.01

.04

90 0 0001

100

893,4

893,4

893,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

950

.01

.04

90 0 0001

200

140,6

148

158

Иные бюджетные ассигнования

950

.01

.04

90 0 0001

800

0,8

Исполнение функций и организация деятельности административных комиссий муниципальных образований

950

.01

.04

90 0 7001

1,4

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

950

.01

.04

90 0 7001

200

1,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

950

.01

.04

99 0 0000

23

23

23

Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными учреждениями

950

.01

.04

99 0 8014

23

23

23

Иные бюджетные ассигнования

950

.01

.04

99 0 8014

800

23

23

23

Резервные фонды

950

.01

11

1,1

1,1

1,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

950

.01

11

99 0 0000

1,1

1,1

1,1

Резервный фонд местных администраций

950

.01

11

99 0 8068

1,1

1,1

1,1

Иные бюджетные ассигнования

950

.01

11

99 0 8068

800

1,1

1,1

1,1

Другие общегосударственные вопросы

950

.01

13

107,8

190,6

271,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

950

.01

13

99 0 0000

107,8

190,6

271,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

950

.01

13

99 0 0100

107

107

107

Межбюджетные трансферты

950

.01

13

99 0 0100

500

107

107

107

Членские взносы в Совет муниципальных образований

950

.01

13

99 0 8002

0,8

0,8

0,8

Иные бюджетные ассигнования

950

.01

13

99 0 8002

800

0,8

0,8

0,8

Условно утвержденные расходы

950

.01

13

99 0 9999

0

82,8

164

Условно утвержденные расходы

950

.01

13

99 0 9999

800

82,8

164

Национальная оборона

950

.02

.00

39

39,5

37,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

950

.02

.03

39

39,5

37,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

950

.02

.03

99 0 0000

39

39,5

37,8

Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты

950

.02

.03

99 0 5118

39

39,5

37,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

950

.02

.03

99 0 5118

100

37,3

37,3

37,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

950

.02

.03

99 0 5118

200

1,7

2,2

0,5

Национальная экономика

950

.04

.00

447,4

380,2

309,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

950

.04

.09

347,4

380,2

309,7

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Пристеновском сельском поселении Чернышковского муниципального района" на 2014-2016 годы

950

.04

.09

15 0 0000

347,4

380,2

0

Мероприятия в рамках муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения"

950

.04

.09

15 0 2008

347,4

380,2

0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

950

.04

.09

15 0 2008

200

347,4

380,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

950

.04

.09

99 0 0000

0

0

309,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

950

.04

.09

99 0 0000

200

309,7

Другие вопросы в области национальной экономики

950

.04

12

100

0

0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

950

.04

12

99 0 0000

100

0

0

Отдельные мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

950

.04

12

99 0 2030

100

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

950

.04

12

99 0 2030

200

100

Жилищно-коммунальное хозяйство

950

.05

.00

23

23

23

Коммунальное хозяйство

950

.05

.02

23

23

23

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

950

.05

.02

99 0 0000

23

23

23

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

950

.05

.02

99 0 0100

23

23

23

Межбюджетные трансферты

950

.05

.02

99 0 0100

500

23

23

23

Культура, кинематография

950

.08

.00

807,6

776

724,7

Культура

950

.08

.01

807,6

776

724,7

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и искусства в Пристеновском сельском поселении Чернышковского муниципального района " на 2014-2016 годы

950

.08

.01

10 0 0000

784,6

753

0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений -сельских домов культуры

950

.08

.01

10 0 0159

669,6

636,1

0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

950

.08

.01

10 0 0159

100

554,8

554,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

950

.08

.01

10 0 0159

200

114,7

81,3

Иные бюджетные ассигнования

950

.08

.01

10 0 0159

800

0,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений -сельских библиотек

950

.08

.01

10 0 0259

115

116,9

0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

950

.08

.01

10 0 0259

100

115

116,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

950

.08

.01

99 0 0000

23

23

724,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

950

.08

.01

10 0 0159

100

672,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

950

.08

.01

10 0 0159

200

28,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

950

.08

.01

99 0 0100

1

1

1

Межбюджетные трансферты

950

.08

.01

99 0 0100

500

1

1

1

Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными учреждениями

950

.08

.01

99 0 8014

22

22

22

Иные бюджетные ассигнования

950

.08

.01

99 0 8014

800

22

22

22

Социальная политика

950

.10

.00

12

35

35

Пенсионное обеспечение

950

.10

.01

12

35

35

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950

.10

.01

90 0 0000

12

35

35

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъекта Российской Федерации и муниципальных служащих

950

.10

.01

90 0 1027

12

35

35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

950

.10

.01

90 0 1027

300

12

35

35

Средства массовой информации

950

12

.00

5,8

0

0

Периодическая печать и издательства

950

12

.02

5,8

0

0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

950

12

.02

99 0 0000

5,8

0

0

Мероприятия в сфере средств массовой информации

950

12

.02

99 0 2069

5,8

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

950

12

.02

99 0 2069

200

5,8

ИТОГО РАСХОДОВ

3148,6

3155,5

3123,2

8. Приложение № 7 Решения изложить в следующей редакции:

Приложение № 7

к Решению Совета депутатов

Пристеновского сельского поселения

"О бюджете Пристеновского сельского

поселения на 2015 и на плановый период

2016 и 2017 годов"

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Пристеновского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Тыс. рублей

Наименование

Целевая статья расходов

Сумма 2015 год

Сумма 2016 год

Сумма 2017 год

1

2

3

4

5

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и искусства в Пристеновском сельском поселении Чернышковского муниципального района " на 2014-2016 годы

10 0 0000

784,6

753

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Пристеновском сельском поселении Чернышковского муниципального района" на 2014-2016 годы

15 0 0000

347,4

380,2

ИТОГО

1132

1133,2

0

9. Приложение № 9 Решения изложить в следующей редакции:

Приложение №9

к Решению Совета депутатов

Пристеновского сельского поселения

«О бюджете Пристеновского сельского

поселения на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Программа

муниципальных внутренних заимствований Пристеновского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области, направляемых на покрытие дефицита бюджета сельского поселения и погашение муниципальных долговых обязательств Пристеновского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Администрация Пристеновского сельского поселения вправе привлекать государственные займы и кредиты, привлекаемые в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кредитных организаций, по которым возникают долговые обязательства Пристеновского сельского поселения Чернышковского муниципального района.

Перечень

муниципальных внутренних заимствований

Пристеновского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Вид заимствований

Сумма

(тыс. рублей)

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

Кредиты кредитных организаций

0

0

0

Привлечение средств

0

0

0

Погашение основной суммы долга

0

0

0

Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0

0

0

Привлечение средств

0

0

0

Погашение основной суммы долга

0

0

0

Источники внутреннего финансирования дефицита

бюджета Пристеновского сельского поселения

Состав источников

Сумма

(тыс. рублей)

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соответствующего финансового года

96,5

0

0

Итого источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета

96,5

0

0

10. Приложение № 10 Решения изложить в следующей редакции:

Приложение № 10

к Решению Совета депутатов

Пристеновского сельского поселения

"О бюджете Пристеновского сельского

поселения на 2015 и на плановый период

2016 и 2017 годов"

Распределение средств дорожного фонда на финансирование расходов по обеспечению дорожной деятельности по направлениям расходов и главным распорядителям бюджетных средств Пристеновского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Тыс. рублей

Наименование расходов

Код ведомства

Раздел

Подраздел

Целевая статья расходов

Вид расходов

Сумма 2015 год

Сумма 2016 год

Сумма 2017 год

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

950

.04

.09

347,4

380,2

309,7

Реализация прочих мероприятий, необходимых для развития и функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

950

.04

.09

15 0 2008

200

347,4

380,2

Реализация прочих мероприятий, необходимых для развития и функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

950

.04

.09

99 0 0000

200

309,7

11. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию.

« 31 » марта 2015 года

№ 3/12

Глава Пристеновского

сельского поселения                                                                                                                               Е.А. Ковалева

Решения

Регламенты

Постановления

Администрация Пристеновского сельского поселения
Чернышковского муниципального района
404477, Волгоградская обл.
Чернышковский р-н, х.Пристеновский
(84474) 6-61-80