2014 год
Р Е Ш Е Н И Е
О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов Пристеновского сельского поселения «О бюджете Пристеновского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» от 25 декабря 2013 года №14/20
На основании статьи 16 Положения «О бюджетном процессе в Пристеновском сельском поселении» принятого Решением Совета депутатов Пристеновского сельского поселения №2/3 от 04.05.2008 года,
Совет депутатов Пристеновского сельского поселения решил:
Внести в Решение Совета депутатов Пристеновского сельского поселения « О бюджете Пристеновского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 25 декабря 2013 года № 14/20 следующие изменения и дополнения:
1. Дополнить Решение статьей 10 следующего содержания:
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Пристеновского сельского поселения на 2014 год в сумме 508,9 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 545,8 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 562,1 тыс. рублей, согласно приложению №10 к настоящему Решению.
2. Приложение № 4 Решения изложить в следующей редакции:
Приложение № 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к Решению Совета депутатов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пристеновского сельского поселения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"О бюджете Пристеновского сельского |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
поселения 2014 год и на плановый |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
период 2015 и 2016 годов" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Пристеновского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Пристеновского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. тыс. рублей |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Приложение № 5 Решения изложить в следующей редакции:
|
Наименование |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья расходов |
Вид расходов |
Сумма 2014 год |
Сумма 2015 год |
Сумма 2016 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Общегосударственные вопросы |
.01 |
.00 |
1912,2 |
1771,6 |
1825 |
||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
.01 |
.02 |
669,7 |
669,7 |
669,7 |
||
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
.01 |
.02 |
90 0 0000 |
669,7 |
669,7 |
669,7 |
|
Глава муниципального образования |
.01 |
.02 |
90 0 0003 |
669,7 |
669,7 |
669,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
.01 |
.02 |
90 0 0003 |
100 |
669,7 |
669,7 |
669,7 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
.01 |
.04 |
1161 |
975,2 |
947,4 |
||
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
.01 |
.04 |
90 0 0000 |
1158 |
972,2 |
944,4 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
.01 |
.04 |
90 0 0001 |
1156,6 |
970,8 |
943 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
.01 |
.04 |
90 0 0001 |
100 |
950 |
947 |
943 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
.01 |
.04 |
90 0 0001 |
200 |
206,6 |
23,8 |
|
Исполнение функций и организация деятельности административных комиссий муниципальных образований |
.01 |
.04 |
90 0 7001 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
.01 |
.04 |
90 0 7001 |
200 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
.01 |
.04 |
99 0 0000 |
3 |
3 |
3 |
|
Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными учреждениями |
.01 |
.04 |
99 0 8014 |
3 |
3 |
3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
.01 |
.04 |
99 0 8014 |
800 |
3 |
3 |
3 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
.01 |
.07 |
34,4 |
0 |
0 |
||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
.01 |
.07 |
99 0 0000 |
34,4 |
0 |
0 |
|
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
.01 |
.07 |
99 0 0012 |
17,2 |
0 |
0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
.01 |
.07 |
99 0 0012 |
800 |
17,2 |
||
Проведение выборов в главы муниципального образования |
.01 |
.07 |
99 0 0013 |
17,2 |
0 |
0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
.01 |
.07 |
99 0 0013 |
800 |
17,2 |
||
Резервные фонды |
.01 |
11 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
.01 |
11 |
99 0 0000 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
|
Резервный фонд местных администраций |
.01 |
11 |
99 0 8068 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
.01 |
11 |
99 0 8068 |
800 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
Другие общегосударственные вопросы |
.01 |
13 |
46 |
125,6 |
206,8 |
||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
.01 |
13 |
99 0 0000 |
46 |
125,6 |
206,8 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
.01 |
13 |
99 0 0100 |
46 |
46 |
46 |
|
Межбюджетные трансферты |
.01 |
13 |
99 0 0100 |
500 |
46 |
46 |
46 |
Условно утвержденные расходы |
.01 |
13 |
99 0 9999 |
0 |
79,6 |
160,8 |
|
Условно утвержденные расходы |
.01 |
13 |
99 0 9999 |
800 |
0 |
79,6 |
160,8 |
Национальная оборона |
.02 |
.00 |
34,6 |
34,7 |
34,7 |
||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
.02 |
.03 |
34,6 |
34,7 |
34,7 |
||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
.02 |
.03 |
99 0 0000 |
34,6 |
34,7 |
34,7 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты |
.02 |
.03 |
99 0 5118 |
34,6 |
34,7 |
34,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
.02 |
.03 |
99 0 5118 |
100 |
33,8 |
33,8 |
33,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
.02 |
.03 |
99 0 5118 |
200 |
0,8 |
0,9 |
0,9 |
Национальная экономика |
.04 |
.00 |
508,9 |
545,8 |
562,1 |
||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
.04 |
.09 |
508,9 |
545,8 |
562,1 |
||
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Пристеновском сельском поселении Чернышковского муниципального района" на 2014-2016 годы |
.04 |
.09 |
15 0 0000 |
508,9 |
545,8 |
562,1 |
|
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения" |
.04 |
.09 |
15 0 2008 |
508,9 |
545,8 |
562,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
.04 |
.09 |
15 0 2008 |
200 |
508,9 |
545,8 |
562,1 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
.05 |
.00 |
24 |
24 |
24 |
||
Коммунальное хозяйство |
.05 |
.02 |
24 |
24 |
24 |
||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
.05 |
.02 |
99 0 0000 |
24 |
24 |
24 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
.05 |
.02 |
99 0 0100 |
24 |
24 |
24 |
|
Межбюджетные трансферты |
.05 |
.02 |
99 0 0100 |
500 |
24 |
24 |
24 |
Культура, кинематография |
.08 |
.00 |
907,8 |
778,3 |
739,9 |
||
Культура |
.08 |
.01 |
907,8 |
778,3 |
739,9 |
||
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и искусства в Пристеновском сельском поселении Чернышковского муниципального района " на 2014-2016 годы |
.08 |
.01 |
10 0 0000 |
883,8 |
768,2 |
729,8 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений -сельских домов культуры |
.08 |
.01 |
10 0 0159 |
757,5 |
639,4 |
599,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
.08 |
.01 |
10 0 0159 |
100 |
599,5 |
599,5 |
599,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
.08 |
.01 |
10 0 0159 |
200 |
158 |
39,9 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений -сельских библиотек |
.08 |
.01 |
10 0 0259 |
126,3 |
128,8 |
130,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
.08 |
.01 |
10 0 0259 |
100 |
126,3 |
128,8 |
130,3 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
.08 |
.01 |
99 0 0000 |
24 |
10,1 |
10,1 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
.08 |
.01 |
99 0 0100 |
3 |
3 |
3 |
|
Межбюджетные трансферты |
.08 |
.01 |
99 0 0100 |
500 |
3 |
3 |
3 |
Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными учреждениями |
.08 |
.01 |
99 0 8014 |
21 |
7,1 |
7,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
.08 |
.01 |
99 0 8014 |
800 |
21 |
7,1 |
7,1 |
Социальная политика |
.10 |
.00 |
30 |
30 |
30 |
||
Пенсионное обеспечение |
.10 |
.01 |
30 |
30 |
30 |
||
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
.10 |
.01 |
90 0 0000 |
30 |
30 |
30 |
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъекта Российской Федерации и муниципальных служащих |
.10 |
.01 |
90 0 1027 |
30 |
30 |
30 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
.10 |
.01 |
90 0 1027 |
300 |
30 |
30 |
30 |
Средства массовой информации |
12 |
.00 |
4,8 |
||||
Периодическая печать и издательства |
12 |
.02 |
4,8 |
||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
12 |
.02 |
99 0 0000 |
4,8 |
|||
Мероприятия в сфере средств массовой информации |
12 |
.02 |
99 0 2069 |
4,8 |
|||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
12 |
.02 |
99 0 2069 |
200 |
4,8 |
||
ИТОГО РАСХОДОВ |
3422,3 |
3184,4 |
3215,7 |
4. Приложение № 6 Решения изложить в следующей редакции:
Приложение № 6 |
||
к Решению Совета депутатов |
||
Пристеновского сельского поселения |
||
"О бюджете Пристеновского сельского |
||
поселения на 2014 год и на плановый |
||
период 2015 и 2016 годов" |
||
Ведомственная структура расходов бюджета Пристеновского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. |
Наименование |
Код ведомства |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья расходов |
Вид расходов |
Сумма 2014 год |
Сумма 2015 год |
Сумма 2016 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Администрация Пристеновского сельского поселения |
950 |
|||||||
Общегосударственные вопросы |
950 |
.01 |
.00 |
1912,2 |
1771,6 |
1825 |
||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
950 |
.01 |
.02 |
669,7 |
669,7 |
669,7 |
||
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
950 |
.01 |
.02 |
90 0 0000 |
669,7 |
669,7 |
669,7 |
|
Глава муниципального образования |
950 |
.01 |
.02 |
90 0 0003 |
669,7 |
669,7 |
669,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
950 |
.01 |
.02 |
90 0 0003 |
100 |
669,7 |
669,7 |
669,7 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
950 |
.01 |
.04 |
1161 |
975,2 |
947,4 |
||
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
950 |
.01 |
.04 |
90 0 0000 |
1158 |
972,2 |
944,4 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
950 |
.01 |
.04 |
90 0 0001 |
1156,6 |
970,8 |
943 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
950 |
.01 |
.04 |
90 0 0001 |
100 |
950 |
947 |
943 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
950 |
.01 |
.04 |
90 0 0001 |
200 |
206,6 |
23,8 |
|
Исполнение функций и организация деятельности административных комиссий муниципальных образований |
950 |
.01 |
.04 |
90 0 7001 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
950 |
.01 |
.04 |
90 0 7001 |
200 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
950 |
.01 |
.04 |
99 0 0000 |
3 |
3 |
3 |
|
Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными учреждениями |
950 |
.01 |
.04 |
99 0 8014 |
3 |
3 |
3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
950 |
.01 |
.04 |
99 0 8014 |
800 |
3 |
3 |
3 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
950 |
.01 |
.07 |
34,4 |
0 |
0 |
||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
950 |
.01 |
.07 |
99 0 0000 |
34,4 |
0 |
0 |
|
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
950 |
.01 |
.07 |
99 0 0012 |
17,2 |
0 |
0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
950 |
.01 |
.07 |
99 0 0012 |
800 |
17,2 |
||
Проведение выборов в главы муниципального образования |
950 |
.01 |
.07 |
99 0 0013 |
17,2 |
0 |
0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
950 |
.01 |
.07 |
99 0 0013 |
800 |
17,2 |
||
Резервные фонды |
950 |
.01 |
11 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
950 |
.01 |
11 |
99 0 0000 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
|
Резервный фонд местных администраций |
950 |
.01 |
11 |
99 0 8068 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
950 |
.01 |
11 |
99 0 8068 |
800 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
Другие общегосударственные вопросы |
950 |
.01 |
13 |
46 |
125,6 |
206,8 |
||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
950 |
.01 |
13 |
99 0 0000 |
46 |
125,6 |
206,8 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
950 |
.01 |
13 |
99 0 0100 |
46 |
46 |
46 |
|
Межбюджетные трансферты |
950 |
.01 |
13 |
99 0 0100 |
500 |
46 |
46 |
46 |
Условно утвержденные расходы |
950 |
.01 |
13 |
99 0 9999 |
0 |
79,6 |
160,8 |
|
Условно утвержденные расходы |
950 |
.01 |
13 |
99 0 9999 |
800 |
79,6 |
160,8 |
|
Национальная оборона |
950 |
.02 |
.00 |
34,6 |
34,7 |
34,7 |
||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
950 |
.02 |
.03 |
34,6 |
34,7 |
34,7 |
||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
950 |
.02 |
.03 |
99 0 0000 |
34,6 |
34,7 |
34,7 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты |
950 |
.02 |
.03 |
99 0 5118 |
34,6 |
34,7 |
34,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
950 |
.02 |
.03 |
99 0 5118 |
100 |
33,8 |
33,8 |
33,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
950 |
.02 |
.03 |
99 0 5118 |
200 |
0,8 |
0,9 |
0,9 |
Национальная экономика |
950 |
.04 |
.00 |
508,9 |
545,8 |
562,1 |
||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
950 |
.04 |
.09 |
508,9 |
545,8 |
562,1 |
||
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Пристеновском сельском поселении Чернышковского муниципального района" на 2014-2016 годы |
950 |
.04 |
.09 |
15 0 0000 |
508,9 |
545,8 |
562,1 |
|
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения" |
950 |
.04 |
.09 |
15 0 2008 |
508,9 |
545,8 |
562,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
950 |
.04 |
.09 |
15 0 2008 |
200 |
508,9 |
545,8 |
562,1 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
950 |
.05 |
.00 |
24 |
24 |
24 |
||
Коммунальное хозяйство |
950 |
.05 |
.02 |
24 |
24 |
24 |
||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
950 |
.05 |
.02 |
99 0 0000 |
24 |
24 |
24 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
950 |
.05 |
.02 |
99 0 0100 |
24 |
24 |
24 |
|
Межбюджетные трансферты |
950 |
.05 |
.02 |
99 0 0100 |
500 |
24 |
24 |
24 |
Культура, кинематография |
950 |
.08 |
.00 |
907,8 |
778,3 |
739,9 |
||
Культура |
950 |
.08 |
.01 |
907,8 |
778,3 |
739,9 |
||
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и искусства в Пристеновском сельском поселении Чернышковского муниципального района " на 2014-2016 годы |
950 |
.08 |
.01 |
10 0 0000 |
883,8 |
768,2 |
729,8 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений -сельских домов культуры |
950 |
.08 |
.01 |
10 0 0159 |
757,5 |
639,4 |
599,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
950 |
.08 |
.01 |
10 0 0159 |
100 |
599,5 |
599,5 |
599,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
950 |
.08 |
.01 |
10 0 0159 |
200 |
158 |
39,9 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений -сельских библиотек |
950 |
.08 |
.01 |
10 0 0259 |
126,3 |
128,8 |
130,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
950 |
.08 |
.01 |
10 0 0259 |
100 |
126,3 |
128,8 |
130,3 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
950 |
.08 |
.01 |
99 0 0000 |
24 |
10,1 |
10,1 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
950 |
.08 |
.01 |
99 0 0100 |
3 |
3 |
3 |
|
Межбюджетные трансферты |
950 |
.08 |
.01 |
99 0 0100 |
500 |
3 |
3 |
3 |
Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными учреждениями |
950 |
.08 |
.01 |
99 0 8014 |
21 |
7,1 |
7,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
950 |
.08 |
.01 |
99 0 8014 |
800 |
21 |
7,1 |
7,1 |
Социальная политика |
950 |
.10 |
.00 |
30 |
30 |
30 |
||
Пенсионное обеспечение |
950 |
.10 |
.01 |
30 |
30 |
30 |
||
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
950 |
.10 |
.01 |
90 0 0000 |
30 |
30 |
30 |
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъекта Российской Федерации и муниципальных служащих |
950 |
.10 |
.01 |
90 0 1027 |
30 |
30 |
30 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
950 |
.10 |
.01 |
90 0 1027 |
300 |
30 |
30 |
30 |
Средства массовой информации |
950 |
12 |
.00 |
4,8 |
||||
Периодическая печать и издательства |
950 |
12 |
.02 |
4,8 |
||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
950 |
12 |
.02 |
99 0 0000 |
4,8 |
|||
Мероприятия в сфере средств массовой информации |
950 |
12 |
.02 |
99 0 2069 |
4,8 |
|||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
950 |
12 |
.02 |
99 0 2069 |
200 |
4,8 |
||
ИТОГО РАСХОДОВ |
3422,3 |
3184,4 |
3215,7 |
5. Приложение № 10 Решения изложить в следующей редакции:
Приложение № 10 |
к Решению Совета депутатов |
Пристеновского сельского поселения |
"О бюджете Пристеновского сельского |
поселения на 2014 и на плановый период |
2015 и 2016 годов" |
Распределение средств дорожного фонда на финансирование расходов по обеспечению дорожной деятельности по направлениям расходов и главным распорядителям бюджетных средств Пристеновского сельского поселения
Тыс. рублей
Наименование расходов |
Код ведомства |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья расходов |
Вид расходов |
Сумма 2014 год |
Сумма 2015 год |
Сумма 2016 год |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
950 |
.04 |
.09 |
508,9 |
545,8 |
562,1 |
||
Реализация прочих мероприятий, необходимых для развития и функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
950 |
.04 |
.09 |
15 0 2008 |
200 |
508,9 |
545,8 |
562,1 |
6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию.
« 25» июля 2014 года
№ 6/14
Глава Пристеновского
сельского поселения Е.А.Ковалева